集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要在中國從事製造及銷售金屬鎂相關產品。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
- 2019年度,集團持續經營業務之營業額下跌1﹒5%至15﹒15億元,股東應佔溢利減少26﹒6%至 2﹒1億元。年內,集團業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利增長1﹒6%至4﹒16億元,毛利率增加0﹒8個百分點至27﹒5%; (二)按地區分部:來自中國(香港除外)之收入下跌1﹒3%至14﹒79億元,佔總營業額97﹒6%; 來自歐洲之收入減少6﹒8%至3643萬元; (三)於2019年12月31日,集團之銀行現金為2﹒72億元,借款為4﹒87億元,資本負債率(借 款除以資產總額)為34﹒2%。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | |||||||||||||||||||||||||
- 2022年1月,集團宣布進行股本重組及債權人計劃如下: (一)股份進行二十合一,並削減股本,預期股本削減產生進帳額約6﹒55億元; (二)實施債權人計劃,每名受理申索之計劃債權人有權在延長期限選擇權、可換股債券置換選擇權或其組合 之間進行選擇,針對集團提出的估計索償總額約7﹒63億元, (三)根據延長期限選擇權,債務工具中的所有現行合約條款將獲悉數解除,並將由債權人計劃的條款所取代 ,債權人計劃的條款包括還款日期自計劃生效日起延長五年、延長期限期間的利率由延長期限利率所取 代等,集團亦以每股$1﹒2,向計劃公司發行最多6584萬股,配售所得款項用於結算計劃成本, 其後作為延長期限利息支付予債權人; (四)根據可換股債券置換選擇權,受理申索將轉換為集團的五年期零息可換股債券,轉換金額與受理申索金 額相同,預期集團發行本金額最多7﹒63億元可換股債券,其中控股股東世紀陽光(00509)將 選擇可換股債券置換選擇權(應付世紀陽光的本金額為4﹒47億元)。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
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股本 |
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