集团简介 |
- 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於 中国经营融资租赁及保理业务。 |
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额下降3﹒8%至66﹒36亿元(人民币;下同),股东应占溢利 下跌7﹒5%至11﹒08亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利减少4﹒7%至33﹒76亿元,毛利率下跌0﹒5个百分点至50﹒9%; (二)医疗器械产品:营业额下降7﹒7%至32﹒93亿元,占总营业额49﹒6%,分部溢利下跌 10﹒3%至5﹒93亿元; (三)骨科产品:营业额下跌6﹒5%至7﹒45亿元,占总营业额11﹒2%,分部溢利减少15﹒6%至 8666万元; (四)介入产品:营业额上升6﹒6%至10﹒1亿元,占总营业额15﹒2%,分部溢利减少27﹒8%至 3296万元; (五)药品包装:营业额增加10%至11﹒68亿元,占总营业额17﹒6%,分部溢利上升12﹒7%至 4﹒75亿元; (六)血液管理:营业额减少19﹒7%至4﹒2亿元,分部溢利下降49﹒4%至3307万元; (七)期内,集团於中国国内新获得专利55项,正在申请中的171项,新取得产品注册证56项,已经研 发完成、尚在取证过程中的有59项。於海外正在申请中的专利14项,已经研发完成、尚在取证过程 中的产品注册证有156项。於2024年6月30日,集团国内拥有827项产品注册证,996项 专利,其中166项是发明专利。海外拥有784项产品注册证,201项专利; (八)截至2024年6月30日,集团的国内客户总数为10﹐040家(包括医院3﹐914家、血站 419家、其他医疗单位1﹐207家和经销商4﹐500家),海外客户总数为7﹐501家(包括 医院3﹐269家、其他医疗单位1﹐987家和经销商2﹐245家); (九)於2024年6月30日,集团之现金及银行结余为75﹒28亿元,借款为30﹒09亿元,另有应 付债券9﹒96亿元。资本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为17﹒9%(2023年12 月31日:18﹒6%)。 |
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 |
- 2021年6月,集团分拆山东威高骨科材料於上海证券交易所科创板上市,其主要从事制造及销售植入式骨 科医疗器械,包括脊柱、创伤及关节产品,亦生产脊柱、创伤及关节植入手术使用的手术器械及工具。 |
股本 |
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