01066 威高股份
实时 按盘价 升5.140 +0.040 (+0.784%)
集团简介
  - 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於
    中国经营融资租赁及保理业务。
业绩表现2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020
  - 截至2024年6月止半年度,集团营业额下降3﹒8%至66﹒36亿元(人民币;下同),股东应占溢利
    下跌7﹒5%至11﹒08亿元。期内业务概况如下:
    (一)整体毛利减少4﹒7%至33﹒76亿元,毛利率下跌0﹒5个百分点至50﹒9%;
    (二)医疗器械产品:营业额下降7﹒7%至32﹒93亿元,占总营业额49﹒6%,分部溢利下跌
       10﹒3%至5﹒93亿元;
    (三)骨科产品:营业额下跌6﹒5%至7﹒45亿元,占总营业额11﹒2%,分部溢利减少15﹒6%至
       8666万元;
    (四)介入产品:营业额上升6﹒6%至10﹒1亿元,占总营业额15﹒2%,分部溢利减少27﹒8%至
       3296万元;
    (五)药品包装:营业额增加10%至11﹒68亿元,占总营业额17﹒6%,分部溢利上升12﹒7%至
       4﹒75亿元;
    (六)血液管理:营业额减少19﹒7%至4﹒2亿元,分部溢利下降49﹒4%至3307万元;
    (七)期内,集团於中国国内新获得专利55项,正在申请中的171项,新取得产品注册证56项,已经研
       发完成、尚在取证过程中的有59项。於海外正在申请中的专利14项,已经研发完成、尚在取证过程
       中的产品注册证有156项。於2024年6月30日,集团国内拥有827项产品注册证,996项
       专利,其中166项是发明专利。海外拥有784项产品注册证,201项专利;
    (八)截至2024年6月30日,集团的国内客户总数为10﹐040家(包括医院3﹐914家、血站
       419家、其他医疗单位1﹐207家和经销商4﹐500家),海外客户总数为7﹐501家(包括
       医院3﹐269家、其他医疗单位1﹐987家和经销商2﹐245家);
    (九)於2024年6月30日,集团之现金及银行结余为75﹒28亿元,借款为30﹒09亿元,另有应
       付债券9﹒96亿元。资本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为17﹒9%(2023年12
       月31日:18﹒6%)。
公司事件簿2023  |  2021  |  2020
  - 2023年1月,集团持67﹒51%权益之威高骨科(沪:688161)以10﹒3亿元人民币(约
    11﹒68亿港元)向主要股东威海威高国际医疗收购山东威高新生医疗器械全部权益,其主要从事组织修复
    产品线的研发、制造及销售。
股本
内资股及其他48,300,000
H股4,522,332,324
发行股数4,570,632,324
备注: 实时报价更新时间为 08/11/2024 09:32
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