集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要於中国经营及管理5个中餐厅品牌,包括九毛九、太二、2颗鸡蛋煎饼、怂及那未大叔是大厨。其中 九毛九、太二、怂及那未大叔是大厨均以自营模式经营,而2颗鸡蛋煎饼则同时采用自营及加盟模式经营。 - 此外,集团亦销售特产(如保健茶、醋及小米),以及分别自2016年3月及2017年开始为九毛九餐厅 及2颗鸡蛋煎饼提供外卖服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额增加6﹒4%至30﹒64亿元(人民币;下同),股东应占溢利 则减少67﹒5%至7229万元。期内,集团业务概况如下: (一)按服务划分,餐厅经营之营业额增加2﹒9%至24﹒97亿元,占总营业额81﹒5%;外卖业务之 营业额上升14﹒4%至5﹒1亿元,占总营业额16﹒6%; (二)按品牌划分: 1﹒太二:收入增加2﹒7%至22﹒48亿元,占总营业额73﹒4%,分部溢利则减少33﹒5% 至3﹒11亿元。期内,整体顾客人均消费下降5﹒3%至71元,翻座率降至2﹒7次∕天; 2﹒怂火锅:收入增长22﹒5%至4﹒31亿元,占总营业额14﹒1%,分部溢利则下降 23﹒7%至3690万元。期内,整体顾客人均消费下跌9﹒1%至110元,翻座率减少至 2次∕天; 3﹒九毛九:收入下跌8﹒1%至2﹒92亿元,分部溢利减少18﹒7%至4946万元。期内,整 体顾客人均消费下降5﹒1%至56元,翻座率升至1﹒8次∕天; (三)期内,集团新开59间餐厅,当中包括38间太二餐厅(包括两间加盟餐厅)、13间怂火锅餐厅、7 间山外面餐厅(包括三间合作模式餐厅)及1间九毛九餐厅; (四)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为8﹒97亿元,银行贷款为2﹒9亿元。流动比 率为1﹒64倍(2023年12月31日:2倍),资本负债比率(即计息银行贷款除以权益总额) 为9﹒2%(2023年12月31日:7﹒3%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 於2020年1月,集团业务发展策略概述如下: (一)继续扩展业务以进一步渗透现有市场及进入新市场,并计划於2020年开设18家九毛九餐厅、80 家太二餐厅及24家其他品牌餐厅;亦拟通过加盟模式在中国各地扩大2夥鸡蛋煎饼的餐厅网络; (二)继续通过多品牌及多概念策略扩张至更多细分市场,并升级现有的中央厨房及开设新的中央厨房,以增 强集团的供应链能力及支持集团的未来扩展计划; (三)扩张至全球市场以增强集团的国际影响力,并优先考虑於香港、新加坡、西雅图、洛衫矶、旧金山及温 哥华等地进行扩展。 - 2020年1月,集团发售新股上市,估计集资净额23﹒91亿港元,拟用作以下用途: (一)约18﹒56亿港元(占77﹒6%)用於扩展餐厅网络; (二)约1﹒34亿港元(占5﹒6%)用於进一步增强餐厅的供应及支持能力并改进集团的集中采购系统; (三)约2﹒1亿港元(占8﹒8%)用於偿还贷款; (四)约1﹒91亿港元(占8%)用作营运资金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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股本 |
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