09896 名创优品
实时 按盘价 跌46.900 -1.700 (-3.498%)
集团简介
  - 集团的美国存托股亦在美国纽约证券交易所上巿。
  - 集团主要从事生活家居产品及潮流玩具产品的零售及批发业务。
  - 集团透过旗舰品牌「名创优品」门店网络销售生活家居产品,涵盖11个主要品类,包括生活家居、小型电子
    产品、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具、彩妆、个人护理、零食、香水、文具和礼品。几乎所有「名创优
    品」产品均为自主研发。
  - 集团以「TOP TOY」品牌门店网络销售潮流玩具产品,涵盖8个主要品类,包括盲盒、积木、手办、拼
    装模型、玩偶、一番赏、雕塑和其他潮流玩具。「TOP TOY」门店的绝大部分收入乃来自第三方品牌产
    品的销售,亦有小部分收入来自联名开发的IP产品及内部孵化的IP产品的销售。
  - 集团采用名创合夥人模式、直营模式和代理模式以运营「名创优品」及「TOP TOY」门店。在名创合夥
    人模式下,集团会以门店管理和谘询服务的形式向名创合夥人提供运营指导,名创合夥人承担开设和运营门店
    的相关资本开支和运营费用,商品组合和产品展示亦可由名创合夥人门店自定。在代理模式下,集团通常与当
    地代理商签订授权许可协议及销售协议。其中,在中国市场,除西藏门店外,所有门店均由名创合夥人运营;
    而在海外市场,除少数国家的门店以直营模式运营外,绝大部分门店以代理模式运营。
  - 除了线下门店网络外,集团亦透过线上渠道(第三方电商平台及O2O渠道)销售产品。
  - 集团通过原始设备制造商(OEM)或原始设计制造商(ODM)模式将产品生产外包予第三方制造商。
  - 集团亦经营次要品牌「生活优品」门店,其为针对中国低线城市的生活家居产品品牌。
业绩表现2024  |  2023  |  2022  |  2021
  - 截至2023年12月止年度业绩(六个月),集团营业额76﹒32亿元(人民币;下同),股东应占溢利
    12﹒48亿元。年内,集团业务概况如下
    (一)整体毛利增加63﹒2%至32﹒41亿元,毛利率上升4﹒8个百分点至42﹒5%;
    (二)名创优品品牌:营业额上升44﹒6%至44﹒62亿元,占总营业额58﹒5%;截至2023年
       12月31日,集团共有6413家「名创优品」门店,其中3926家位於中国,2487家位於海
       外;
    (三)TOPTOY品牌:营业额增长65﹒5%至3﹒69亿元;截至2023年12月31日,集团於中
       国共设有148家「TOPTOY」门店;
    (四)国际业务:营业额上升46﹒3%至27﹒89亿元,占总营业额36﹒5%;
    (五)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为64﹒15亿元,贷款及借款为726万元,
       另有租赁负债12﹒45亿元。流动比率为2﹒3倍(2023年6月30日:2﹒5倍), 资本负
       债比率(按贷款及借款除以期末权益总额计算)为0﹒1%。
  - 2022∕2023年度,集团营业额上升13﹒8%至114﹒73亿元(人民币;下同),股东应占溢利
    增长1﹒8倍至17﹒69亿元。年内,集团业务概况如下
    (一)整体毛利增加44﹒7%至30﹒7亿元,毛利率上升8﹒3个百分点至38﹒7%;
    (二)名创优品品牌:营业额上升14﹒7%至108﹒61亿元,占总营业额94﹒7%;截至2023年
       6月30日,集团共有5791家「名创优品」门店,其中3604家位於中国,2187家位於海外
       ;
    (三)TOPTOY品牌:营业额增长19﹒3%至5﹒33亿元;截至2023年6月30日,集团於中国
       共设有118家「TOPTOY」门店;
    (四)於2023年6月30日,集团之现金及现金等价物为53﹒48亿元,贷款及借款为695万元,另
       有租赁负债6﹒51亿元。
公司事件簿2024  |  2022
  - 於2022年7月,集团业务发展策略概述如下:
    (一)计划进一步扩张中国及海外线下门店网络,并通过进一步开发自有电商渠道,以及与更多第三方电商及
       O2O平台合作,以拓宽线上销售渠道;
    (二)计划提升产品开发、供应链效率及技术能力,及战略性地探索投资或收购机会,以巩固市场地位和提高
       竞争力。
  - 2022年7月,集团发售新股上市,估计集资净额4﹒82亿港元,拟用作以下用途:
    (一)约1﹒21亿港元(占25%)用於门店网络扩张和升级;
    (二)约9642万港元(占20%)用於供应链优化和产品开发;
    (三)约9642万港元(占20%)用於增强技术能力;
    (四)约9642万港元(占20%)用於品牌推广及培育;
    (五)约2411万港元(占5%)用於资本开支,其中可能包括收购或投资业务或资产;
    (六)约4821万港元(占10%)用於营运资金。
股本变化
生效日期事项股数 / 类别发行价备注
13/07/2022配售 / 发行41,586,200 普通股HKD 13.800新上市;包括49万股超额配售股份
股本
发行股数1,256,280,037
备注: 实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00
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公司名称(中/英/关键字)
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