集团简介 | ||||||||||
- 集团主要於中国从事研发、制造及销售创新药及其他药品(包括糖尿病、乳腺癌、消化、肿瘤及非酒精性脂肪 型肝炎等疾病领域的创新药)、仿制药(如克林澳等)、医美产品(包括填充类、塑形类、支撑类、补充类、 光电设备类、体雕类、皮肤管理类及其他),以及提供轻医美综合解决方案。 | ||||||||||
业绩表现2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||
- 2019年度,集团营业额减少1%至28﹒87亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东应占亏损 27﹒53亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少3﹒5%至22﹒95亿元,毛利率下降2﹒1个百分点至79﹒5%; (二)心脑血管药物:销售收益减少12﹒8%至23﹒43亿元,占总收益81﹒1%。其中,欧迪美∕澳 辅泰∕位通∕捷利欣之收益下跌2﹒6%至7﹒31亿元,源之久∕杏唯∕欣升通之收益下跌 17﹒8%至5﹒31亿元,威澳之收益下跌18﹒8%至2﹒7亿元,克林澳∕安捷利之收益下降 31﹒7%至2﹒15亿元; (三)非心脑血管产品:销售收入增长1﹒3倍至5﹒44亿元,占总收益18﹒9%。其中,杰澳之收益增 长1倍至1﹒23亿元,回能之收益增长97﹒9%至8825万元,舒成之收益增长1﹒2倍至 6093万元; (四)於2019年12月31日,集团之现金及现金等价物为51﹒17亿元。存货周转期为216日( 2018年12月31日:177日)。负债与资本比率(即其他借款除以股东应占权益之百分比)维 持低於1%。 | ||||||||||
公司事件簿2022 | 2020 | ||||||||||
- 2022年1月,集团持68﹒44%权益之轩竹生物科技获投资者注资6﹒11亿元人民币,完成後,集团 持有该公司权益将摊薄至62﹒39%,其主要从事研发创新药,专注於肿瘤、代谢及消化等多个治疗领域。 - 2022年3月,集团建议分拆持62﹒39%权益之轩竹生物科技於上海证券交易所科创板上市,其主要从 事研发创新药,专注於肿瘤、代谢及消化等多个治疗领域。2024年5月,基於轩竹生物自身业务发展及战 略规划考虑,并经审慎研究当前资本市场等市场因素,集团撤销轩竹生物在上海证券交易所上市之申请。 - 2022年4月,集团以1﹒18亿元人民币(约1﹒45亿港元)出售北京轩升制药全部权益,预期录得出 售收益21﹒5万元人民币。该公司主要产品为盐酸罗沙替丁醋酸脂,为H2受体阻碍剂,属消化系统药物。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
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股本 |
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