集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团是中国的非学历职业教育培训服务供应商,提供的培训课程涵盖公职人员考试、事业单位考试、教师资格 证及招录考试,以及多种其他证书及资格考试。 - 集团主要通过粉笔线上平台以直播或录播形式或两者结合提供在线上课程,亦通过当地营运中心提供线下课程 。 - 集团亦向用户提供学习工具(例如在线模拟考试系统及在线题库)及付费在线学习产品(包括会员礼包及新手 训练营),并与第三方出版公司合作发行教材及辅导资料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额增长60﹒8%至34﹒296亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大 3﹒2倍至20﹒46亿元。年内,集团业务概况如下: (一)亏损扩大主要由於年内录得按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允值亏损5﹒83亿元 及结算按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债亏损2﹒13亿元,去年同期并无此等项目。 整体毛利上升71﹒6%至8﹒41亿元,毛利率增长1﹒5个百分点至24﹒5%; (二)培训服务:营业额增长60﹒9%至30﹒13亿元,占总营业额87﹒9%,毛利率上升2﹒6个百 分点至23﹒6%。其中: 1﹒在线培训:营业额增长41﹒6%至13﹒96亿元,占总营业额40﹒7%,毛利率上升 1﹒4个百分点至51﹒3%。年内,付费用户人数及每名付费用户平均收入分别增加19﹒8% 及18﹒1%,至375﹒5万名及372元; 2﹒线下培训:营业额增加82﹒4%至16﹒17亿元,占总营业额47﹒2%,毛损率收窄 10﹒8个百分点至0﹒3%。年内,付费用户人数及每名付费用户平均收入分别增加23﹒1% 及48﹒3%,至48﹒2万名及3353元; (三)销售图书:营业额上升60﹒1%至4﹒15亿元,占总营业额12﹒1%,毛利率下跌5﹒9个百分 点至31﹒3%; (四)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为11﹒6亿元,另有租赁负债4﹒36亿元, 流动比率为1倍(2020年12月31日:0﹒6倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 於2022年12月,集团业务发展策略概述如下: (一)通过持续更新及升级现有课程、提升内容开发能力以及提高服务质量(例如为在线平台优化及开发具吸 引力的新功能及智能工具)巩固品牌价值; (二)丰富课程内容,探索创新授课模式,包括计划开办更多职业考试培训课程(如县级职位的招录及资格考 试)、具增长潜力的职业技能培训课程(如在线信息技术课程与线上及线下烹饪艺术课程),以及提供 模块化课程及灵活课程包; (三)计划完善RTC互动直播系统以提高授课质量及学员的学习体验,并投资系统基础设施以提高其容量及 实现更多的互动功能,以及为学员提供更具针对性的服务,优化集团的运营效率; (四)计划选择性寻求战略联盟、投资及收购机遇,以增强竞争力及发掘中国非学历职业教育培训市场的上升 潜力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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股本 |
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