01066 威高股份
实时 按盘价 升6.410 +0.260 (+4.228%)
集团简介
  - 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於
    中国经营融资租赁及保理业务。
业绩表现2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020
  - 2020年度,集团营业额上升9﹒3%至113﹒45亿元(人民币;下同),股东应占溢利增加9﹒7%
    至20﹒3亿元。年内,集团业务概况如下:
    (一)整体毛利减少0﹒9%至64﹒57亿元,毛利率下降5﹒8个百分点至56﹒9%;
    (二)医疗器械产品:营业额上升5﹒9%至59﹒9亿元,占总营业额52﹒8%,分部溢利下跌3﹒2%
       至10﹒71亿元;
    (三)骨科产品:营业额增加12﹒4%至17﹒48亿元,分部溢利上升3﹒6%至5﹒29亿元;
    (四)介入产品:营业额下降4﹒4%至13﹒7亿元,业绩转亏为盈,录得分部溢利2644万元;
    (五)药品包装产品:营业额上升32﹒2%至16﹒94亿元,分部溢利增长17﹒7%至5﹒55亿元;
    (六)血液管理产品:营业额增长18﹒7%至5﹒44亿元,分部溢利上升18﹒6%至7429万元;
    (七)其他:并无录得营业额,分部溢利下降3﹒8%至6431万元;
    (八)年内,集团中国国内新获得专利95项,正在申请中的111项,新取得产品注册证38项,已经研发
       完成、尚在取证过程中的产品注册证有20项。海外市场,正在申请中的专利8项,已经研发完成、尚
       在取证过程中的产品注册证有91项。於2020年12月31日,集团国内拥有531项产品注册证
       ,538项专利,其中89项是发明专利。海外市场,拥有584项产品注册证,162项专利;
    (九)截至2020年12月31日止,集团的国内客户总数为6674家(包括医院2654家、血站
       414家、其他医疗单位985家和经销商2621家),海外客户总数为6032家(包括医院
       3591家、其他医疗单位1644家和经销商797家);
    (十)於2020年12月31日,集团持有现金及银行结余为55﹒14亿元;借款为32﹒99亿元。资
       本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为24﹒5%(2019年12月31日:33﹒9%)
       。
公司事件簿2023  |  2021  |  2020
  - 2023年1月,集团持67﹒51%权益之威高骨科(沪:688161)以10﹒3亿元人民币(约
    11﹒68亿港元)向主要股东威海威高国际医疗收购山东威高新生医疗器械全部权益,其主要从事组织修复
    产品线的研发、制造及销售。
股本
内资股及其他48,300,000
H股4,522,332,324
发行股数4,570,632,324
备注: 实时报价更新时间为 04/10/2024 17:59
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