01066 威高股份
实时 按盘价 升4.500 +0.090 (+2.041%)
集团简介
  - 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於
    中国经营融资租赁及保理业务。
业绩表现2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020
  - 2021年度,集团之营业额上升13﹒2%至131﹒52亿元(人民币;下同),股东应占溢利增加
    7﹒6%至22﹒45亿元。年内业务概况如下:
    (一)整体毛利增加11﹒8%至72﹒69亿元,毛利率则下降0﹒6个百分点至55﹒3%;
    (二)医疗器械产品:营业额上升7﹒9%至64﹒64亿元,占总营业额49﹒1%,分部溢利则下降
       13﹒4%至9﹒27亿元;
    (三)骨科产品:营业额增加21﹒7%至21﹒27亿元,占总营业额16﹒2%,分部溢利增长
       43﹒9%至7﹒62亿元;
    (四)介入产品:营业额上升12﹒7%至15﹒44亿元,占总营业额11﹒7%,分部溢利增长4﹒7倍
       至1﹒51亿元;
    (五)药品包装产品:营业额增加20﹒5%至20﹒4亿元,占总营业额15﹒5%,分部溢利增长
       54﹒2%至8﹒55亿元;
    (六)血液管理产品:营业额上升19%至9﹒77亿元,分部溢利增加18﹒8%至1﹒7亿元;
    (七)年内,集团中国国内新获得专利144项,正在申请中的161项,新取得产品注册证40项,已经研
       发完成、尚在取证过程中的有29项。海外,正在申请中的专利13项,已经研发完成、尚在取证过程
       中的产品注册证有181项。於2021年12月31日,集团国内拥有554项产品注册证,652
       项专利,其中97项是发明专利。海外,拥有742项产品注册证,193项专利;
    (八)截至2021年12月31日,集团的国内客户总数为7982家(包括医院3115家、血站414
       家、其他医疗单位1101家和经销商3352家),海外客户总数为7092家(包括医院3540
       家、其他医疗单位1631家和经销商1921家);
    (九)於2021年12月31日,集团持有现金及银行结余为66﹒29亿元,借款为30﹒64亿元。资
       本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为21﹒1%(2020年:23﹒8%)。
公司事件簿2023  |  2021  |  2020
  - 2023年1月,集团持67﹒51%权益之威高骨科(沪:688161)以10﹒3亿元人民币(约
    11﹒68亿港元)向主要股东威海威高国际医疗收购山东威高新生医疗器械全部权益,其主要从事组织修复
    产品线的研发、制造及销售。
股本
内资股及其他48,300,000
H股4,522,332,324
发行股数4,570,632,324
备注: 实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59
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