集团简介 | ||||||||||
- 集团主要於中国从事研发、生产及销售预拌混凝土、聚羧酸外加剂及砂石料,并提供与混凝土相关的质量及技 术管理服务。 | ||||||||||
业绩表现2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||
- 2022年度,集团营业额下降20﹒1%至16﹒81亿元(人民币;下同),股东应占溢利大幅上升 37﹒8倍至2717万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加30﹒1%至1﹒83亿元,毛利率上升4﹒2个百分点至10﹒9%; (二)销售预拌混凝土:营业额下跌26﹒1%至15﹒41亿元,占总营业额91﹒7%,毛利率增加 4﹒6个百分点至11﹒2%。於2022年12月31日,集团拥有45座混凝土搅拌站,85条生 产线,年产能为1965﹒6万立方米,传统燃油混凝土运输车171辆,电动混凝土运输车3辆,电 动装载机5台及换电站1座; (三)销售聚羧酸外加剂:营业额上升3﹒1倍至6560万元,毛利率减少9﹒7个百分点至9﹒1%; (四)销售砂石料:营业额大幅增长85﹒8倍至2996万元,毛利率为10%; (五)销售水泥:录得营业额为4314万元,毛利率为4﹒7%; (六)销售砂浆:录得营业额69万元; (七)於2022年12月31日,集团的现金及银行存款为1﹒35亿元,借款总额为3﹒12亿元,流动 比率为1﹒3倍(2021年12月31日:1﹒3倍)。资产负债率(即总负债除以总资产)为 71﹒6%(2021年12月31日:71﹒7%)。 | ||||||||||
公司事件簿2019 | ||||||||||
- 於2019年10月,集团业务发展策略概述如下: (一)通过扩大及优化产能以巩固集团於云南省地区的市场地位,包括参与大规模基础设施及民生项目(例如 水利水电、高速、扶贫及迁移等),并在昆明兴建超高性能混凝土及相关产品开发中心及回收固废新材 料生产基地,以及在昭通及玉溪兴建绿色环保新材料生产基地; (二)增强销售及营销能力,并且扩大销售网络,包括计划参与雄安新区及周边数个混凝土搅拌站建设项目的 投标,以及将市场覆盖面扩展至老挝、马来西亚及印度尼西亚等邻近东南亚国家; (三)进一步降低生产成本并优化经营效益,包括计划利用互联网、工控技术、ERP系统、生产预警系统、 GPS监控系统、行车视频监控系统及手机应用程式等进一步集成集团的信息技术,从而实现全生产流 程的高度信息化; (四)持续加强科研和技术创新能力,包括研发绿色高性能混凝土关键技术以及碳纳米管水泥基复合材料及相 关产品。 - 2019年10月,集团发售新股上市,估计集资净额3﹒64亿元,拟用作以下用途: (一)1﹒27亿元(占35%)用於新材料生产基地及项目搅拌站的建设; (二)7271万元(占20%)用於改善、整合及扩建已有的混凝土生产线; (三)1﹒27亿元(占35%)用於整合上游原材料资源; (四)余额3636万元(占10%)供作营运资金。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
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股本 |
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